索 引 号: | 610700000-/2020000820 | 发布时间: | 2016年04月14日 00:00 |
来 源: | 发布机构: | ||
内容概述: |
汉中市农村公路管理处2016年预算公开
一、 部门主要职责:
为公路安全畅通提供养护与路政管理保障,负责全市农村公路建设、养护、管理和公路路政行政执法工作。
二、2016年度主要工作任务及目标
1.监督检查各县(区)农村公路管理局对本辖区内公路的养护和管理工作。
2、加强路政管理,保持路产完整,维护路权。做好农村公路超限治理工作。
3、做好公路灾害损失调查,及时汇总上报受灾情况。
4、加强养护资金监管,督促县筹资金的落实到位,保证养护及工程款项使用渠道正确。
5、做好建设项目管理,做好项目计划核查汇总,并抓好工程项目的设计审查、施工质量检测及交竣工验收等工作。
6、更新维护公路信息数据库。
三、单位基本情况
我单位是隶属汉中市交通运输局管理的全额拨款事业单位,编制21人,实有20人,下设五个职能科室:办公室、财务科、养护科、工程科、路政科。
四、2016年预算收支情况
1、预算收入总体情况:
公共预算财政拨款245.78万元,其中:上年结转2.38万元,本年预算下达243.40万元。
2、预算支出总体情况:
工资福利支出156.34万元,商品和服务支出32.28万元,对个人和家庭的补助57.16万元。
3 .三公经费和会议费支出情况
我单位无公务车辆,接待费2.00万元,会议费3.00万元。
附表1
部门综合收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
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一、财政拨款 |
243.40 |
一.一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
219.70 |
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(一)、公共预算拨款 |
243.40 |
二.外交支出 |
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工资福利支出 |
156.34 |
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(二)、政府性基金拨款 |
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三.国防支出 |
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商品和服务支出 |
6.20 |
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二、上级补助收入 |
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四.公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
57.16 |
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三、事业收入 |
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五.教育支出 |
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二、项目支出 |
26.08 |
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其中:纳入财政专户管理的收费 |
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六.科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七.文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
26.08 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八.社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二.城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三.农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四.交通运输支出 |
245.78 |
其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七.金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
243.40 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
245.78 |
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用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
|
结转下年 |
0.00 |
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上年结转 |
2.38 |
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其中:财政拨款资金结转 |
2.38 |
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非财政拨款资金结余 |
0.00 |
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收入总计 |
245.78 |
支出总计 |
245.78 |
支出总计 |
245.78 |
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附表2
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) |
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单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
245.78 |
219.70 |
26.08 |
|
2140106 |
公路养护 |
245.78 |
219.70 |
26.08 |
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附表3
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
403006 |
汉中市农村公路管理处 |
5.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
3.00 |
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