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政府信息公开
汉中市农村公路管理处2016年预算公开
索  引  号: 610700000-/2020000820 发布时间: 2016年04月14日 00:00
来       源: 发布机构:
内容概述:

汉中市农村公路管理处2016年预算公开

 

一、 部门主要职责:

为公路安全畅通提供养护与路政管理保障,负责全市农村公路建设、养护、管理和公路路政行政执法工作。

二、2016年度主要工作任务及目标

1.监督检查各县(区)农村公路管理局对本辖区内公路的养护和管理工作。

2、加强路政管理,保持路产完整,维护路权。做好农村公路超限治理工作。

3、做好公路灾害损失调查,及时汇总上报受灾情况。

4、加强养护资金监管,督促县筹资金的落实到位,保证养护及工程款项使用渠道正确。

5、做好建设项目管理,做好项目计划核查汇总,并抓好工程项目的设计审查、施工质量检测及交竣工验收等工作。

6、更新维护公路信息数据库。

三、单位基本情况

我单位是隶属汉中市交通运输局管理的全额拨款事业单位,编制21人,实有20人,下设五个职能科室:办公室、财务科、养护科、工程科、路政科。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    四、2016年预算收支情况

    1、预算收入总体情况:

    公共预算财政拨款245.78万元,其中:上年结转2.38万元,本年预算下达243.40万元。

    2、预算支出总体情况:

    工资福利支出156.34万元,商品和服务支出32.28万元,对个人和家庭的补助57.16万元。

    3 .三公经费和会议费支出情况

我单位无公务车辆,接待费2.00万元,会议费3.00万元。

附表1

部门综合收支总表

 

 

 

 

单位:万元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

243.40

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

219.70

  ()、公共预算拨款

243.40

二.外交支出

 

    工资福利支出

156.34

  ()、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

    商品和服务支出

6.20

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

57.16

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

26.08

    其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

26.08

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

    对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

 

.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

245.78

    其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

243.40

本年支出合计

 

本年支出合计

245.78

用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

 

结转下年

0.00

上年结转

2.38

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

2.38

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

245.78

支出总计

245.78

支出总计

245.78

               

 

附表2

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

245.78

219.70

26.08

 

2140106

公路养护

245.78

219.70

26.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

403006

汉中市农村公路管理处

5.00

2.00

 

2.00

 

 

 

3.00

 

 

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